6月25日上午,我市举办内部审计工作新闻发布会。两年来,全市各单位积极实施内部审计,发现问题金额35.06亿元,发现问题个数8723个,问题整改金额29.32亿元,问题整改个数8149个,有力促进了重大政策贯彻落实、领导权力规范运行、单位内控制度完善和重大风险隐患防范。截至目前,全市共有内部审计机构143个,其中独立设置的内部审计机构48个;内部审计人员582名,其中专职人员152名;10个单位成立了审计委员会。
对于大型国企集团公司,内部审计作为企业经济活动的重要监督机制,在规范企业合规经营、加强内部控制、提升经济效益、规避各类风险、明确经济责任、提供决策依据、服务企业整体战略规划等方面起到了不可替代的作用。2018年,泰州市属国有企业由平台公司向实体化运作转型。为加强国有资产监管和企业内部审计工作,市审计局与市国资委相互对接,形成共识,合力推进国有企业内部审计工作。数据显示,2020年市属企业共完成内部审计项目98项,发现问题519个,其中已整改完成381个,正在整改107个,共实现审计效益金额达8630.18万元,其中核减工程费用2314.13万元,核减拆迁补贴1322.44万元,核增房屋租金、物业费、合同款等共计2655.73万元。
今年,9家市属企业共计划安排内审项目126项,其中由各市属企业自行组织实施52项、结合社会力量审计68项、市国资委组织实施6项,重点围绕经济责任审计、财务收支审计、经营管理审计、建设工程项目审计、专项审计、内控审计等,综合协调各方面的力量,形成国家审计、内部审计、社会审计三位一体的审计监督体系。